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RECHAZO DE DOCUMENTOS

PASOS PARA SOLVENTAR CASOS DE RECHAZO DE DOCUMENTOS

¿QUE VERIFICAR?

CONSULTAR EL #° DE LA FACTURA RECHAZADA Y EL CLIENTE, VERIFICAR POR MEDIO DE TEAM VIEWER O ANYDESK LA RESPUESTA DE HACIENDA EN EL SISTEMA:

1-NOS DIRIGIMOS AL PUNTO DE VENTA:

SELECCIONAMOS FACTURAR-DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DGT-VER DOCUMENTOS ENVIADOS-RECHAZADOS

2-COPIAMOS LA RESPUESTA DE HACIENDA EN UN BLOCK DE NOTAS

SOLUCIÓN

UNA VEZ IDENTIFICADO EL CÓDIGO DE RECHAZO, VERIFICAR EN CÓDIGOS DE ERROR EN VALIDACIÓN: https://wolksoftware.sharepoint.com/:b:/s/WOLKSOPORTE/EWEQM8dzaxFNtkdmk0OpK2cBlJ_yZ0iNBSyyML-DyqWaUw?e=EdFKSk E INDICARLE A CLIENTE LA CAUSA DEL RECHAZO:

DEJAR REGISTRADO MEDIANTE UN CASO EN EL SG CON TODO LO REALIZADO.

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